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湖北省水利廳2017年部門決算-省水利廳-湖北省人民政府門戶網站 萬年歷陰歷轉陽歷

2019-01-06  湖北省 水利廳 2017 部門 決算 水利廳 湖北省 人民政府 門戶網站 

  1.負責《中華人民共和國水法》《中華人民共和國水土保持法》《中華人民共和國防洪法》等法律法規的貫徹實施和監督檢查,推進全省水利行業依法行政工作,擬訂有關地方性法規、省政府規章草案。   2.負責保障全省水資源的合理開發利用,擬訂全省水利發展及戰略規劃和政策,組織編制省確定的重要江河湖泊的流域綜合規劃、專業規劃等重大水利規劃,指導市、縣區域和流域水利規劃工作。   3.負責提出全省水利固定資產投資規模和方向,按照規定權限,審批、核準全省水利規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,負責提出國家下達我省和省級財政性資金的水利投資安排意見并組織實施。   4.負責全省生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全省和跨市(州)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。組織開展水資源和水能資源調查評價工作,負責全省重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。指導、組織、協調全省農村飲水安全工程建設與管理工作。   5.負責全省水資源保護工作,組織編制水資源保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。   6.負責防治水旱災害,承擔省防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全省防汛抗旱工作,對重要江河湖泊和跨市(州)水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制湖北省防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發公共事件的應急管理工作。   7.負責全省節約用水工作。擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準,指導和推動節水型社會建設工作。   8.指導、組織全省水文工作,負責全省水文水資源監測、水文站網建設和管理,對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測,發布水文水資源信息、情報預報和全省水資源公報。   9.指導、組織全省水利設施、水域及其岸線的管理與保護,主管全省河道、水庫、湖泊、分洪區、蓄洪區、滯洪區水利工作,指導省內江河湖庫的治理和開發,指導、組織水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性的或跨市(州)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理,負責全省河道采砂的統一管理和監督檢查工作。   10.負責全省水土保持工作,擬訂水土保持規劃并組織實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責有關重大開發建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,組織、指導有關重點水土保持建設項目的實施。   11.指導全省農村水利工作,組織協調農田水利基本建設,指導、協調節水灌溉等工程建設與管理、農村水利社會化服務體系建設工作。   12.負責全省水能資源開發利用管理工作,指導、組織和實施水能資源規劃編制、設計審查、建設監管、水庫防汛調度等方面的工作。指導、組織水電農村電氣化和小水電代燃料工作。   13.負責省內重大涉水違法事件的查處,協調跨市(州)水事糾紛,指導、組織全省水政監察、水行政執法和水利規費征收工作。依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管,組織、指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。   14.開展全省水利科技、教育和對外合作工作。組織開展全省水利行業質量監督工作,組織擬訂全省水利行業的有關技術標準、規程規范并監督實施。承擔全省水利統計工作。組織開展全省水利行業對外交流工作。   (二)機構編制情況   2017年省水利廳編制人數7714人,其中:行政編制141人,參照公務員法管理人員編制505人,事業編制7068人。   2017年底省水利廳實有在職人員6468人,其中:行政人員及參照公務員管理編制人員438人,事業編制人員5899人。實有離退休人員4129人(其中:離休人員50人),另有單位長期聘用人員745人,單位負擔遺屬499人,在校高職高專學生6698人。   廳機關由27個處室和單位組成:15個行政處室(廳辦公室、廳規科處、廳政法處、廳水資源處、廳財務處、廳人事處、廳建設處、省湖泊局、廳水保處、廳農水處、廳安監處、省防辦、機關黨辦、水利工會、離退處),7個參公處室和單位(省堤防局、廳農電處、廳外辦、水政監察總隊、省飲水辦、廳質監中心、廳水保中心),5個事業單位(廳經濟辦、廳后勤中心、廳宣傳中心、省搶險總隊、廳預算中心)。   廳直預算單位中有5個水庫管理單位(湖北省高關水庫管理局、湖北省吳嶺水庫管理局、湖北省漳河工程管理局、湖北省富水水庫管理局、湖北省王英水庫管理局),3個大型泵站管理單位(湖北省田關水利工程管理處、湖北省樊口電排站管理處、湖北省金口電排站管理處),2個國家級重要分蓄洪工程管理單位(湖北省荊江分蓄洪區工程管理局、湖北省洪湖分蓄洪區工程管理局),4個堤防工程管理單位(湖北省河道堤防管理局、荊州市長江河道管理局、湖北省漢江河道管理局、荊門市漢江河道堤防管理處)(管理長江堤防852公里、漢江堤防767公里),1個水文單位(湖北省水文水資源局),1所院校(湖北水利水電職業技術學院),1個科研單位(湖北省水利水電科學研究院)。省水利廳機關和二級單位詳細情況見下表: (三)決算編報范圍   納入水利廳2017年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共60個,與上年一致。1個分部核算單位,是省河道堤防管理局,該單位的人員經費、公用經費和項目經費在廳本級核算,基建資金在本單位核算,2017年使用經費差額表代編基本建設投資1.75億元。按單位預算級次劃分,一級預算單位1個為湖北省水利廳機關;二級預算單位17個;三級預算單位42個。鄂北水資源配置工程管理局屬籌備期間,其人員經費、公用經費和項目經費納入廳機關核算,基本建設資金單獨編報。   二、水利廳2017年部門決算情況說明   (一)水利廳2017年收入決算情況說明   2017年決算收入合計420345.66萬元,其中:財政撥款收入322105.16萬元,占77%;事業收入12046.17萬元,占3%;上級補助收入773萬元,占0.1%,事業單位經營收入24731.28萬元,占6%;其他收入9293.69萬元,占2%。2016年用事業基金彌補收支差額6713.57萬元,使用上年結轉44682.79萬元。   2017年決算收入數較年初預算數減少272523.72萬元,減少39%,減少的主要原因是年初預測的中央水利基本建設預算36.93億元實際到位15.09億元。   (二)水利廳2017年支出決算情況說明   2017年決算支出合計401929.44萬元,按支出項目分類,包括:1、基本支出128109.68萬元,占32%;2、項目支出254722.25萬元,占63%;3、經營支出19097.55萬元,占5%。其中:2017年水利廳本年一般公共預算財政撥款349525.09萬元,按支出項目分類,包括:基本支出106801.06萬元,項目支出242724.04萬元。   2017年決算支出數較年初預算數減少190939.94萬元,減少32%。主要是項目支出中基本建設支出和其他資本性支出決算差異較大,分別是基本建設支出執行差異17.46億元,差異率6171%,其他資本性支出執行差異-32.08億元,差異率-83%。主要原因:一是年初編制中央基建預算時,編入了“其他資本性支出”科目,決算編報又編入了“基本建設支出”科目。二是年初測算的中央基建預算36.93億元,實際到位15.09億元,造成差異。   按支出功能分類,具體包括:   1.一般公共服務支出(類)支出94.78萬元,占全年支出合計的0.03%。其中:   (1)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)51.1萬元,主要用于省信用信息公共服務平臺建設項目支出。   (2)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)43.68萬元,主要用于省紀委派駐省水利廳紀檢組開展2017年紀檢工作的經費。   2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)12564.58萬元,占全年支出合計的4%,主要用于水利水電職業技術學院的教育支出。   3.社會保障和就業(類)9736.32萬元,占全年支出合計的3%,主要用于水利廳及所屬單位離退休經費方面的支出。其中:   (1)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)9424.69萬元,主要用于水利廳機關及所屬事業單位的基本養老保險繳費開支。   (2)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出257.5萬元,主要用于水利廳所屬事業單位的職業年金繳費開支。   (3)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出54.13萬元,反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。   4.醫療衛生與計劃生育支出(類)386.12萬元,占全年支出合計的0.1%,主要用于水利廳機關及所屬事業單位醫療保障經費支出。其中:   (1)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)356.84萬元,主要用于水利廳所屬行政及參照公務員管理事業單位醫療經費支出。   (2)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)9.28萬元,主要用于水利廳所屬事業單位按國家規定享受離休人員待遇的醫療支出。   (3)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療(項)支出20萬元,用于除上述項目以外的其他行政事業單位醫療方面的支出。   5.節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項)12萬元,占全年支出合計的0.003%,主要用于可再生能源方面的支出。   6.農林水事務(類)326728.49萬元,占全年支出合計的93%,主要用于全省水利建設管理方面的支出,具體是:   (1)林業(款)森林培育(項)96.28萬元,主要用于堤防育苗(種)、造林、撫育、生物措施治理水地流失等方面的支出。   (2)林業(款)其他林業支出(項)40萬元,主要用于其它林業方面的支出。   (3)水利(款)行政運行(項)11060.23萬元,主要用于水利廳機關和所屬實行公務員管理的事業單位的基本支出。   (4)水利(款)一般行政管理事務(項)1664.84萬元,主要是水利廳機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。   (5)水利(款)水利行業業務管理(項)6049.85萬元,主要用于水利行業業務管理方面的支出,包括制定政策法規、水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水資源管理、湖泊保護、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。   (6)水利(款)水利工程建設(項)196116.67萬元,主要用于荊南四河治理工程、荊江大堤綜合整治工程、荊門市漢江堤防加固工程、大型灌區續建配套、滯蓄洪區建設、泵站更新改造、中小河流建設和大中型水庫除險加固等重大水利工程建設方面的支出。   (7)水利(款)水利工程運行與維護(項)24503.56萬元,主要用于所屬水利工程管理單位基本支出和水利工程運行與維護方面的支出。   (8)水利(款)長江黃河等流域管理(項)47518.12萬元,主要用于所屬長江、漢江及滯蓄洪區管理單位基本支出和項目支出。   (9)水利(款)水利前期工作(項)5136.68萬元,主要用于水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料整編等基礎性前期工作的支出。   (10)水利(款)水利執法監督(項)864.41萬元,主要用于所屬實行公務員管理的事業單位水利執法方面的支出。   (11)水利(款)水土保持(項)703.05萬元,主要用于水土保持方面的支出。   (12)水利(款)水資源節約管理與保護(項)3807.54萬元,主要用于水資源節約管理與保護方面支出。   (13)水利(款)水質監測(項)380.23萬元,主要用于所屬實行公務員管理的事業單位水質監測方面的支出。   (14)水利(款)水文測報(項)19135.82萬元,主要水文事業單位的支出,包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等,中小河流建設經費也在該科目列支。   (15)水利(款)防汛(項)8634.23萬元,主要用于防汛防汛業務方面的支出,包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。   (16)水利(款)抗旱(項)230萬元,主要用于抗旱業務方面的支出,包括旱情監測及抗旱,抗旱預案編制修訂,抗旱物資購置管護,抗旱設施設備運行維護,抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。   (17)水利(款)信息管理(項)418.09萬元,反映用于水利信息化建設方面的支出。   (20)水利(款)其他水利支出(項)368.89萬元,主要用于水利建設項目貸款利息支出。   7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2.8萬元,占全年支出合計的0.0008%,主要用于廳機關向符合條件職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼方面的支出。   (三)水利廳2017年“三公”經費支出情況說明   2017年“三公”經費決算公共預算支出總額為732.71萬元,其中:因公出國(境)費用137.48萬元,團組數為15個,因公出國(境)人數為23人;公務接待費92.2萬元,國內公務接待批次約為1531次,接待人數約為12940人;公務用車運行維護費503.03萬元,本年未發生公務用車購置費用。   2017年我廳嚴格執行中央“八項規定”和省委“六條意見”,認真落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及有關公務支出和一系列管理制度和辦法,與年初預算946.76萬元比,總額減少214.05萬元,壓縮22.6%,其中:因公出國(境)費用減少4.52萬元,壓縮3%;公務接待費減少127.29萬元,壓縮58%;公務用車運行維護費減少82.23萬元,壓縮14%。   (四)水利廳機關2017年行政運行經費情況說明   2017年度省水利廳機關行政運行經費收入決算數為29039.72萬元,其中:本年收入為28479.36萬元(財政撥款收入28180.45萬元,其他收入298萬元),年初結轉和結余560.37萬元。2017年廳機關行政運行經費決算支出29039.72萬元(其中:財政撥款支出28489.34萬元),年末結轉結余716.36萬元。具體情況說明如下:   1.廳機關基本支出決算12900.48萬元,其中:工資福利支出6758.62萬元;對個人和家庭的補助支出4405.25萬元;日常公用支出1736.61萬元。   2.廳機關項目支出決算15422.87萬元,其中:一般行政管理事務項目支出1664.84萬元;水利行業管理項目支出4846.14萬元;水利前期工作支出3046.26萬元;水利執法監督項目支出376.99萬元;水土保持預防及監管項目支出703.05萬元;水資源管理及保護項目支出998.75萬元;防汛項目支出3213.97萬元;信息管理項目支出418.09萬元;其他水利支出60萬元;紀檢監察事務項目支出43.68萬元;發展與改革事務支出項目支出51.1萬元。   3.廳機關“三公經費”支出決算為248.37萬元,其中:公務用車運行維護費決算數為137.86萬元,全年未開支公務用車購置費;2017年廳機關因公出國(境)費用決算數為98.14萬元,團組數為10個,因公出國(境)人數為16人;2017年廳機關公務接待費決算數為12.37萬元,國內公務接待批次約為129次,接待約為1305人次。   與年初預算相比,總額減少111.19萬元,壓縮近30.92%,其中:公務接待費用減少60.63萬元,壓縮近83.05%;因公出國(境)費用減少萬元,壓縮近1.86%;車輛運行維護費用減少48.7萬元,壓縮近26.1%;。   4.2017年廳機關政府財政性資金采購決算數為10312.72萬元,其中:貨物類采購數為907.18萬元,工程類采購數為164.85萬元,服務類采購數為9240.69萬元。   5.2017年廳機關固定資產年末數為29624.81萬元,其中:車輛2705.51萬元;單價在50萬元以上的通用設備2162.27萬元,單價在100萬以上的專用設備602.5萬元,其它固定資產5161.9萬元。   2017年廳機關汽車占有使用數為26臺。   (五)水利廳2017年政府采購情況說明   2017年采購計劃金額為42426萬元,其中:貨物類10108萬元,工程類8474萬元,服務類23844萬元。   2017年度實際采購金額29827萬元,其中:貨物類3942萬元,工程類7460萬元,服務類18425萬元。   (六)水利廳國有資產占有使用情況   2017年固定資產年末數為289825萬元,其中:房屋72595萬元;車輛7678萬元;單價在50萬元以上的通用設備7979萬元,單價在100萬元(含)以上專用設備11831萬元,其它固定資產189742萬元。   2017年單位汽車占有使用數合計330輛,其中:一般公務用車64輛,一般執法執勤用車19輛,特種專業技術用車22輛,其他用車225輛。年末單價在50萬元以上的通用設備54臺(套),年末單位價值在100萬元(含)以上專用設備共計40臺(套)。   (七)水利專項轉移支付情況   2017年水利專項轉移支付預算安排資金8149萬元,主要用于河道堤防水庫除險加固及汛前準備補助、水利工程水毀修復及小農水以獎代補和水土保持綜合治理及小水電代燃料補助。2017年度下達各市縣預算資金8149萬元,專項轉移支付資金執行率100%。   專項轉移支付分縣市情況表  單位:萬元 (四)水利廳績效評價開展情況   按照《省財政廳關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》(鄂財績發〔2018〕5號)要求,我廳已于6月28日在省預算績效管理信息平臺完成2017年部門預算項目資金績效自評表和自評報告報送,績效評價金額占年初預算項目資金總額的100%。   (一)部門整體支出績效評價   部門整體績效目標4個,共19個指標。經自評,我廳防汛抗旱、水利工程建設管理、水生態文明建設、民生水利工程建設、最嚴格的水資源管理等工作均已完成年度目標任務,既定的績效目標全面完成。綜合后,部門整體支出績效自評得分為98.86。   (二)部門預算項目資金績效評價   省水利廳部門預算項目19個、資金66693.91萬元,其中荊南四河堤防加固工程項目13927萬元為歸墊資金,無績效評價要求。本次實際績效自評項目18個、資金53967.61萬元。項目資金到位率100%,預算執行率87%,各個項目績效目標基本完成。通過項目的實施,保障了各項水利工作的正常開展,達到了預期目的。   (三)省直專項和省對下轉移支付資金績效評價   省直專項和省對下轉移支付項目12個、資金256960萬元,預算調整后,實際撥付資金項目10個、資金175798萬元,其中2016年重大水利項目14685萬元為預支歸墊,無績效評價要求;水利工程維修養護15000萬元和新出現小型病險水庫除險加固16600萬元納入中央水利發展資金績效評價。本次實際績效自評項目8個、資金129513萬元。資金到位率100%,預算執行率90%,各個項目的績效目標基本完成,受益群眾滿意度較高。項目實施達到預期目的。   四、名詞解釋   (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。   (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。   (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。   (五)動用事業基金:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。   (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。   (七)教育(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。   職業教育(款)高等職業教育(項):反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。   (八)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面支出。   機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。   機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。   其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。   (九)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。   行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。   事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。   其他行政事業單位醫療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。   (十)節能環保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項):反映用可再生能源方面的支出。   (十一)農林水事務(類)林業(款):反映政府用于林業方面的支出。   森林培育(項):反映育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水地流失等支出。   其他林業支出(項):反映除上述項目以外其他用于林業方面的支出。   (十二)農林水事務(類)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。   行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。   一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。   水利行業業務管理(項):反映用于水利行業業務管理方面的支出,包括制定政策法規、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。   水利工程建設(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、滯蓄洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區改造、農村電氣化建設等支出。   水利工程運行與維護(項):反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。   長江黃河等流域管理(項):反映部門派出流域機構及其所屬各級管理機構履行職責支出。   水利前期工作(項):反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。   水利執法監督(項):反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。   水土保持(項):反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出,包括規劃制定和實施,治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。   水資源節約管理與保護(項):反映水利系統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。包括進行水資源調查評價和水資源規劃,水量分配方案、節水以及相關標準的制訂及監督實施,組織實施流域或跨流域水資源調度,水功能區監督管理,取水許可、江河湖泊及水源地保護監管,水資源公報發布,基礎資料整編,水量調度,節約用水,設備儀器運行維護,入河排污口監督管理、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區治理和保護,用水定額管理,水務管理和各項保護管理等。   水質監測(項):反映水利系統納入預算管理的水質監測事業單位的支出。有關事項包括水質監測儀器設備運行維護,水環境監測技術的研究、開民與推廣,進行水樣品采集、保存、運輸、測試、化驗、分析、資料整編、發布水質公報等。   水文測報(項):反映水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出,包括江、河、湖、庫的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。   防汛(項):反映防汛業務支出,包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、培訓、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償,水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等。   抗旱(項):反映抗旱業務支出。包括旱情監測及抗旱,抗旱預案編制修訂,抗旱物資購置管護,抗旱設施設備運行維護,抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。   信息管理(項):反映水利系統納入預算管理的信息管理事業單位支出。有關事項包括業務信息數據的收集、整理、分析、保存以及信息管理系統的建設、維護等。   其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。   (十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。   (十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。   (十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   五、決算公開附表
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